索引号: | 11341821003287377R/202204-00034 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 葛公镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2022年葛公镇财政预算报表及文字说明 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-04-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
(一)收入预计:2022年结合本镇经济发展状况和国家政策性减收等因素,一般公共预算收入4069.01万元。分别为:税务部门4069.01万元,海关部门0万元,财政部门0万元;政府性基金预算收入0万元,财政专户管理资金0万元,其他收入安排万元(包括事业收入、 经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入)上级转移支付0万元。
(二)支出安排:基本支出401.01万元,项目支出3,668万元;一般公共服务支出3289.47万元,教育支出13万元,社会保障和就业支出57.41万元,医疗卫生与计划生育支出144.17万元,农林水支出467万元,住房保障支出36.96万元,灾害防治及应急管理支出61万元;工资福利支出333.54万元;商品和服务支出1059.28万元;资本性支出2024.5万元;资本性支出(基本建设)631万元.
收入 |
支出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | 支出经济分类科目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 4,069.01 | 一、基本支出 | 401.01 | 一、一般公共服务支出 | 3,289.47 | 一、工资福利支出 | 333.54 |
人员支出 | 342.85 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 1,059.28 | ||
在职人员支出 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 20.68 | ||
二、政府性基金预算收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 8.18 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 |
离退休支出 | 0.00 | 五、教育支出 | 13.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 631.00 | ||
公用经费 | 58.16 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 六、资本性支出 | 2,024.50 | ||
三、财政专户管理资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
二、项目支出 | 3,668.00 | 八、社会保障和就业支出 | 57.41 | 八、对企业补助 | 0.00 | ||
其他运转类项目 | 502.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
四、其他收入安排 | 0.00 | 特定目标类项目 | 3,166.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 144.17 | 十、其他支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 本级项目 | 3,166.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
经营收入 | 0.00 | 转移项目 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
上级补助收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 467.00 | ||||
附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||||
其他 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
十七、金融支出 | 0.00 | ||||||
五、上级转移支付(提前下达公共预算) | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
二十、住房保障支出 | 36.96 | ||||||
六、上级转移支付(提前下达政府性基金) | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 61.00 | ||||||
二十四、预备费 | 0.00 | ||||||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十六、转移性支出 | 0.00 | ||||||
二十七、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
二十八、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||||
本年结余 | 本年结余 | 本年结余 | |||||
收入总计 | 4,069.01 | 支出总计 | 4,069.01 | 支出总计 | 4,069.01 | 支出总计 | 4,069.01 |
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