| 索引号: | 11341821003287078U/202208-00005 | 组配分类: | 重大决策部署落实情况跟踪审计 |
| 发布机构: | 县审计局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 2022年第一季度重大政策落实情况跟踪审计整改(整改典型)——东至县中央及省级财政助企纾困资金管理使用情况专项审计项目的审计整改公告 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2022-08-10 |
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东至县中央及省级财政助企纾困资金管理使用情况专项审计 |
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审计项目 |
审计发现问题或审计建议事项 |
责任整改单位 |
移送处理单位 |
整改落实到位情况 |
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内容摘要 |
直接责任单位 |
督促整改责任单位 |
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东至县中央及省级财政助企纾困资金管理使用情况专项审计 |
(一)相关助企纾困资金由省、市直接拨付,不利于县级对相关专项资金的监管。
(二)省财政撤回省级过桥资金,弱化了支持小微企业贷款调头的能力。
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县财政局 |
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无 |
2022年第一季度跟踪审计提出了“相关助企纾困资金由省、市直接拨付,不利于县级对相关专项资金的监管”和“省财政撤回省级过桥资金,弱化了支持小微企业贷款调头的能力”问题,已提出了审计建议,无具体整改事项。 |
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