索引号: | 113418217448989172/202202-00042 | 组配分类: | 财政资金信息 |
发布机构: | 县应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通知 |
名称: | 东至县应急管理局2022年部门预算 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-02-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
部门预算公开目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 部门财政拨款收支预算总表
5. 部门一般公共预算支出表
6. 部门一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.国有资本经营预算支出表
9.政府采购预算支出表
10.政府购买服务预算支出表
11.项目支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年政府采购预算支出表的说明
10.关于2022年政府购买服务预算支出表的说明
11.关于2022年项目预算支出表的说明
12.其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)政府采购情况。
(三)国有资产占用使用情况。
(四)绩效目标设置情况。
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产等政策,起草相关地方性规范性文件草案,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督执行国家标准和规程,组织拟订地方标准和规程并监督实施。
(二)负责应急管理工作,指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
(八)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大以上安全事故。
(十八)有关职责分工。
1.与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
(1)县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大及以上灾害应急处置工作,并按权限做出决定;承担县应对较大及以上灾害指挥部工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。
(2)县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(3)县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度作业。
(4)县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
(5)必要时,县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县科技经济信息化局等部门可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。
(1)县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案,组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。
(2)县粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门预算单位构成
东至县应急管理局无下属预算单位,2021年度部门预算由局本级预算组成,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
局本级 |
行政单位 |
三、2022年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于安全生产的各项部署要求,深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,坚持“人民至上、生命至上”理念,统筹发展与安全,围绕“从根本上消除事故隐患”“从根本上解决问题”,全面落实安全生产责任制,深入推进安全生产专项整治三年行动,全力防范化解重大安全风险,持续强化安全生产基础能力建设,统筹推进常态化疫情防控和安全风险防范,坚决遏制较大以上安全事故、有效减少一般事故,努力减少安全生产事故伤亡和经济损失,采取坚决有力举措,确保全县安全生产形势稳定向好,为加快建设“三美东至”营造良好的安全生产环境,以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开。
第二部分 2022年部门预算表
附件1 |
|
|
|
2022年部门收支预算总表 |
|||
单位名称 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1308.95 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38.85 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.17 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
29.14 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
1229.78 |
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1308.95 |
本年支出合计 |
1308.95 |
上年结余收入 |
|
本年结转收入 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1308.95 |
支出总计 |
1308.95 |
注:本表反映部门本年收入、支出预算情况。 |
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门收入预算总表 |
|||||||||||
单位名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.85 |
|
38.85 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
社会保障和就业管理事务 |
38.85 |
|
38.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.9 |
|
25.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.95 |
|
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.17 |
|
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
职工基本医疗支出 |
11.17 |
|
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.34 |
|
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.83 |
|
5.83 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.71 |
|
9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1229.78 |
|
1229.78 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1219.78 |
|
1219.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
279.11 |
|
279.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
844 |
|
844 |
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
39 |
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出表 |
40.67 |
|
40.67 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1308.95 |
|
1308.95 |
|
|
|
|
|
|
|
附件3 |
|
|
|
|
|
2022年部门支出预算总表 |
|||||
单位名称 |
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
208 |
社会保障和就业支出 |
|
38.85 |
|
|
20805 |
社会保障和就业管理事务 |
|
38.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
25.9 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
12.95 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
11.17 |
|
|
21011 |
职工基本医疗支出 |
|
11.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
5.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
5.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
29.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
29.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
19.43 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
|
9.71 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
192.67 |
1037.12 |
|
22401 |
应急管理事务 |
|
192.67 |
1037.12 |
|
2240101 |
行政运行 |
|
192.67 |
86.45 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
|
|
844 |
|
2240106 |
安全监管 |
|
|
39 |
|
2240108 |
应急救援 |
|
|
7 |
|
2240109 |
应急管理 |
|
|
10 |
|
2240199 |
其他应急管理支出表 |
|
|
40.67 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
|
|
10 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
|
|
5 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治 |
|
|
5 |
|
|
合计 |
|
271.83 |
1037.12 |
|
附件4 |
|
|
|
2022年部门财政拨款收支预算总表 |
|||
单位名称 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
二、本年收入 |
|
(三)国防支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
1308.95 |
(四)公共安全支出 |
|
经常收入预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
国库管理非税收入 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
38.85 |
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
11.17 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探电力信息等支出 |
1229.78 |
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
29.14 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
(二十二)债务还本支出 |
|
|
|
(二十三)债务付息支出 |
|
|
|
(二十四)债务还本支出 |
|
|
|
(二十五)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1308.95 |
支出总计 |
1308.95 |
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||||
单位名称 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
233.39 |
|
|
|
|
|
3010100 |
基本工资 |
|
96.93 |
96.93 |
|
|
|
3010201 |
生活性补贴 |
|
19.41 |
19.41 |
|
|
|
3010202 |
工作性津贴 |
|
8.31 |
8.31 |
|
|
|
3010204 |
特殊岗位津贴 |
|
4.61 |
4.61 |
|
|
|
3010211 |
在职人员住房提租补贴 |
|
9.71 |
9.71 |
|
|
|
3010301 |
年终一次性奖金 |
|
3.93 |
3.93 |
|
|
|
3010701 |
基础性绩效 |
|
20.45 |
20.45 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险 |
|
11.17 |
11.17 |
|
|
|
3010801 |
基本养老保险支出 |
|
25.9 |
25.9 |
|
|
|
3010901 |
职业年金支出 |
|
12.95 |
12.95 |
|
|
|
3011203 |
失业保险支出 |
|
0.42 |
0.42 |
|
|
|
3011204 |
工伤保险支出 |
|
0.17 |
0.17 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
19.43 |
19.43 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1075.47 |
|
|
38.35 |
1037.12 |
|
30201 |
办公费 |
|
23.62 |
|
8.82 |
14.8 |
|
30202 |
印刷费 |
|
4.8 |
|
2.8 |
2 |
|
30205 |
水费 |
|
3.32 |
|
0.82 |
2.5 |
|
30206 |
电费 |
|
2.82 |
|
0.82 |
2 |
|
30207 |
邮电费 |
|
3.98 |
|
1.98 |
2 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
8.82 |
|
0.82 |
8 |
|
30211 |
差旅费 |
|
9.36 |
|
0.36 |
9 |
|
3021301 |
维护费 |
|
0.2 |
|
0.2 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
40.67 |
|
|
40.67 |
|
3021501 |
会议费 |
|
9.32 |
|
0.82 |
8.5 |
|
3021601 |
培训费 |
|
13.34 |
|
0.34 |
13 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
17 |
|
7 |
10 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
4 |
|
4 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
|
7.92 |
|
7.92 |
|
|
3022801 |
职工工会经费 |
|
1.64 |
|
1.64 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
924.65 |
|
|
924.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
3039901 |
独生子女费 |
|
|
0.09 |
|
|
|
附件6 |
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|
|
||||||
2022年一般公共预算基本支出预算表 |
|||||||||||
单位名称 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年度一般公共预算基本支出 |
||||||||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
233.39 |
233.39 |
|
|
||||||
3010100 |
基本工资 |
|
96.93 |
|
|
||||||
3010201 |
生活性补贴 |
|
19.41 |
|
|
||||||
3010202 |
工作性津贴 |
|
8.31 |
|
|
||||||
3010204 |
特殊岗位津贴 |
|
4.61 |
|
|
||||||
3010211 |
在职人员住房提租补贴 |
|
9.71 |
|
|
||||||
3010301 |
年终一次性奖金 |
|
3.93 |
|
|
||||||
3010701 |
基础性绩效 |
|
20.45 |
|
|
||||||
30110 |
职工基本医疗保险 |
|
11.17 |
|
|
||||||
3010801 |
基本养老保险支出 |
|
25.9 |
|
|
||||||
3010901 |
职业年金支出 |
|
12.95 |
|
|
||||||
3011203 |
失业保险支出 |
|
0.42 |
|
|
||||||
3011204 |
工伤保险支出 |
|
0.17 |
|
|
||||||
30113 |
住房公积金 |
|
19.43 |
|
|
||||||
302 |
商品和服务支出 |
38.35 |
|
|
|
||||||
30201 |
办公费 |
|
|
8.82 |
|
||||||
30202 |
印刷费 |
|
|
2.8 |
|
||||||
30205 |
水费 |
|
|
0.82 |
|
||||||
30206 |
电费 |
|
|
0.82 |
|
||||||
30207 |
邮电费 |
|
|
1.98 |
|
||||||
30209 |
物业管理费 |
|
|
0.82 |
|
||||||
30211 |
差旅费 |
|
|
0.36 |
|
||||||
3021301 |
维护费 |
|
|
0.2 |
|
||||||
3021501 |
会议费 |
|
|
0.82 |
|
||||||
3021601 |
培训费 |
|
|
0.34 |
|
||||||
30217 |
公务接待费 |
|
|
7 |
|
||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
4 |
|
||||||
30239 |
其他交通费 |
|
|
7.92 |
|
||||||
3022801 |
职工工会经费 |
|
|
1.64 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.09 |
|
|
|
||||||
3039901 |
独生子女费 |
|
0.09 |
|
|
||||||
合计 |
|
271.83 |
|
|
|
||||||
附件7 |
|
|
|
|
|
||||||
2022年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||||||||
单位名称 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款安排的收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
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|
|
||||||
|
|
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|
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|
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|
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||||||
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|
|
|
||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。 |
附件8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2022年国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 |
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||
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|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
附件9 |
|
|
|
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|
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||||||
2022年县本级部门政府采购预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
单位:万元 |
|||||||
单位名称 |
采购项目 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
是否集中采购 |
支出预算数 |
|||||||||||||||||||||||
采购项目名称 |
采购目录 |
合计 |
一般公共预算收入安排 |
社会保险基金收入安排 |
政府性基金收入安排 |
纳入财政专户管理的非税收入安排 |
上级提前下达的专项收入安排 |
上年结余 |
其他收入安排 |
||||||||||||||||||||
小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
其他收入小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||
专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
附件10 |
|
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|
2022年县本级部门政府购买服务预算表 |
|||||||||||||||||||
单位名称 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
政府购买服务指导目录 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
资金来源 |
||||||||||||||
总计 |
一般公共预算收入 |
纳入财政管理的废水收入 |
社会保障基金收入 |
政府性基金收入 |
上级提前下达的专项转移支付收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余 |
|||||||||
财政拨款 |
纳入预算管理非税收入 |
||||||||||||||||||
专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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附件11 |
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||
2022年项目预算支出表 |
||||||||||||
单位名称 |
|
|
|
|
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|
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|||
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
安全生产培训经费 |
东至县应急管理局 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
安全生产执法经费 |
东至县应急管理局 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
防汛抗旱经费 |
东至县应急管理局 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
安委办、专家服务费、危化品攻坚 |
东至县应急管理局 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
应急管理业务费 |
东至县应急管理局 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
应急物资储备费 |
东至县应急管理局 |
40.67 |
40.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
自然灾害风险普查费 |
东至县应急管理局 |
831 |
831 |
|
|
|
|
|
|
|
||
森林草原防灭火专项资金 |
东至县应急管理局 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
防灾减灾救灾专项资金 |
东至县应急管理局 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
行政罚没支出 |
东至县应急管理局 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
|
|
|
||
合计 |
东至县应急管理局 |
1037.12 |
1037.12 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算管理原则,东至县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县应急管理局2022年收支总预算1308.95万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
二、关于2022年收入预算总表的说明
东至县应急管理局2022年收入预算1308.95万元,其中: 一般公共预算拨款收入1308.95万元,占100%,比2021年预算增加957.76万元,增长273%,增长原因主要一是全县自然灾害风险普查经费831万由应急局做项目,二是人员增加,经费增加。
三、关于2022年支出预算总表的说明
东至县应急管理局2022年支出预算1308.95万元,比2021年预算增加957.76万元,增长273%,增长原因主要一是全县自然灾害风险普查经费831万由应急局做项目,二是人员增加,经费增加。其中,基本支出271.83万元,占21%,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出1037.12万元,占79%,主要用于安全生产培训、安办、防汛抗旱、森林防火、风险普查等应急管理业务支出。。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
东至县应急管理局2022年财政拨款收支预算1308.95万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1308.95万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1308.95万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出38.85万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出11.17万元,占0.8%;住房保障支出29.14万元,占2.2%,灾害防治及应急管理支出12229.78,占94%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
东至县应急管理局2022年一般公共预算拨款1308.95万元,比2021年预算拨款增加957.76万元,增长273%,增长原因主要一是全县自然灾害风险普查经费831万由应急局做项目,二是人员增加,经费增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出38.85万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出11.17万元,占0.8%;住房保障支出29.14万元,占2.2%,灾害防治及应急管理支出1229.78万元,占94%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “社会保障和就业支出” 2022年预算38.85万元,比2021年预算增加38.85万元,增长100%,增长原因主要一是去年预算编制该项支出计入资源勘探信息支出,与各项人员经费混合计入,二是单位新招聘人员,人员增加,该项经费增加。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.9万元,主要用于缴纳职工基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”12.95,主要用于缴纳职工职业年金。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2022年预算11.17万元,比2021年预算增加11.17万元,增长100%,增长原因主要一是去年预算编制该项支出计入资源勘探信息支出,与各项人员经费混合计入,二是单位新招聘人员,人员增加,该项经费增加。其中:“行政单位医疗”预算5.34万元,主要用于缴纳行政在编人员的基本医疗保险,“事业单位医疗”5.83万元,主要用于缴纳事业在编人员的基本医疗保险。
3.“住房保障支出”2022年预算29.14万元,比2021年预算增加14.97万元,增长106%,增长原因主要是工资调整及人员增加。其中:“住房公积金”预算19.43万元,主要用于缴纳职工住房公积金,“提租补贴”9.71,主要用于缴纳职工住房提租补贴。
4.“灾害防治及应急管理支出”2022年预算1229.78万元,比2021年预算增加1229.78万元,增长原因主要是2021年预算批复中并未有此项功能科目支出,其该项支出混于资源勘探信息支出,2022年预算批复,将此项支出整合为灾害防治及应急管理支出,故此项支出增加。其中:“应急管理事务行政运行”预算192.66万元,主要用于局机关日常公务运转,“灾害风险防治”预算844万元,主要用于全县自然灾害风险普查及防汛灾害风险普查;“安全监管”预算39万元,主要用于安全监管;“应急救援”预算7万元,主要用于应急救援演练;“自然灾害防治”预算10万元,主要用于森林防灭火等其他自然灾害防治;“应急物资储备费”预算40.67万元,主要用于物资储备的仓管租赁费。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
东至县应急管理2022年一般公共预算基本支出271.83万元,其中:工资福利支出233.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出38.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。
对个人和家庭的补助0.09万元,主要包括:独生子女费。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
东至县应急管理局2022年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算拨款安排支出0万元。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
东至县应急管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年政府采购预算支出表的说明
东至县应急管理局2021年预算安排政府采购支出0万元,政府性基金预算拨款安排支出0万元。
十、关于2022年政府购买服务预算支出表的说明
东至县应急管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十一、关于2022年项目预算支出表的说明
东至县应急管理局2022年预算共安排项目支出1037.12 万元,比2021年预算增加968.12万元,增长1403%,增长原因主要是本年新增物资储备费、自然灾害风险普查项目、森林草原防灾减灾及其他自然灾害防治,同时行政罚没收入做单独项目支出。主要包括:本年财政拨款安排1037.12万元(其中,一般公共预算拨款安排1037.12万元)。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
东至县应急管理局2022年局机关的机关运行经费财政拨款预算1308.95万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
(二)国有资产占用使用情况。
东至县应急管理局现使用公务用车1辆,单位价值50万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0个。
2022年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
(三)绩效目标设置情况。
东至县应急管理局2022年按照规定设置绩效目标的项目10个,其中:安全生产培训经费项目绩效目标为4万元;安全生产执法经费项目绩效目标为5万元;防汛抗旱经费项目绩效目标为20万元;安委办、专家服务费、危化品攻坚项目绩效目标为30万元,应急管理业务费绩效目标10万元,应急物资储备费绩效目标40.67万元,自然灾害风险普查绩效目标831万元,森林草原防灭火专项资金绩效目标5万元,防灾减灾救灾专项资金绩效目标5万元,行政罚没支出绩效目标86.45万元。实行单位自评。
(四)项目及绩效目标情况。
“安全生产培训经费”项目。
(1)项目概述。用于安全生产执法人员执法考试培训、执法工作培训。
(2)立项依据。《中华人民共和国安全生产法》。
(3)实施主体。东至县应急管理局。
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。加强安全教育培训,不断强化全员安全意识,增强全员防范意识,筑起牢固的安全生产思想防线。安全与生产是辨证的统一,相辅相成,安全教育既能提高经济效益,又能保障安全生产。一是完成新招人员的执法考试,获得执法资格证书;二是对单位执法人员进行安全生产执法相关培训。
(6)年度预算安排。财政拨款4万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
安全生产培训经费 |
|||||||||||
实施单位 |
东至县应急管理局 |
|||||||||||
项目属性 |
单位自行申报事项 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
12 |
年度资金总额 |
4 |
||||||||
其中:财政拨款 |
12 |
其中:财政拨款 |
4 |
|||||||||
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
||||||||||
加强“安全第一、预防为主、综合治理”的安全意识教育。坚持生命至上、安全第一的发展理念 ,把安全生产摆在重中之重的位置,严格落实“隐患就是事故,事故就要处理”和“铁面、铁规、铁腕、铁心”要求,以有力防范较大生产安全事故、坚决杜绝绝大及以上生产安全事故为重点,系统学习安全生产领域的法律法规和专业知识,深刻吸取各类事故教训,切实提升安全生产意识,严格落实安全生产责任,确保全县安全生产形势持续稳定向好。 |
完成2021年度新招人员的执法考试工作;系统学习安全生产领域的法律法规和专业知识,对企业主要负责人、安全管理人员、分管安全生产人员等进行年度安全生产相关知识培训。 |
|||||||||||
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
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预算评审项目 |
年初计划数 |
预算评审项目 |
年初计划数 |
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质量指标 |
报告通过率 |
100% |
质量指标 |
报告通过率 |
100% |
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时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
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成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤12万元 |
成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤4万元 |
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绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
提高安全 保障 |
为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。 |
经济效益指标 |
提高安全 保障 |
最大程度减少生产安全事故,避 免事故造成的巨大损失 |
|||||
社会效益指标 |
提升安全管理水平 |
为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。 |
社会效益指标 |
提升安全管理水平 |
提高社会安全意识,提高安全生产执法人员专业水平。 |
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生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
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可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
项目实施,对提升我县的安全产生有利影响。 |
可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
项目实施,对提升我县的安全产生有利影响。 |
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满 意 度 指 标 |
服务对象满意度 指标 |
工作服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 指标 |
工作服务对象满意度 |
≥90% |
“安全生产执法经费”项目。
(1)项目概述。用于局机关日常对工贸行业、非煤矿山企业、烟花爆竹等行业领域的安全生产执法办公经费。
(2)立项依据。《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发〔2004〕2号)、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》(国办发〔2015〕20号)。
(3)实施主体。东至县应急管理局。
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。完成局机关日常对工贸行业、非煤矿山企业、烟花爆竹等行业领域的安全生产执法任务。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
安全生产执法经费 |
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实施单位 |
东至县应急管理局 |
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项目属性 |
单位自行申报事项 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
15 |
年度资金总额 |
5 |
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其中:财政拨款 |
15 |
其中:财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
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完成局机关日常对工贸行业、非煤矿山企业、烟花爆竹等行业领域的安全生产执法任务。 |
完成局机关2022年日常对工贸行业、非煤矿山企业、烟花爆竹等行业领域的安全生产执法任务。 |
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绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
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预算评审项目 |
年初计划数 |
预算评审项目 |
年初计划数 |
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质量指标 |
执法完成率 |
100% |
质量指标 |
执法完成率 |
100% |
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时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
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成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤15万元 |
成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤5万元 |
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绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
提高安全 保障 |
为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。 |
经济效益指标 |
提高安全 保障 |
最大程度减少生产安全事故,避 免事故造成的巨大损失 |
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社会效益指标 |
提升安全管理水平 |
为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。 |
社会效益指标 |
提升安全管理水平 |
提高社会安全意识,提高安全生产执法人员专业水平。 |
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生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
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可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
项目实施,对提升我县的安全产生有利影响。 |
可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
项目实施,对提升我县的安全产生有利影响。 |
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满 意 度 指 标 |
服务对象满意度 指标 |
工作服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 指标 |
工作服务对象满意度 |
≥90% |
“防汛抗旱专项资金”项目。
(1)项目概述。2019年机构改革职能调整,县防汛抗旱指挥部职责划转至我局,我局承担防汛抗旱指挥部办公室日常工作。
(2)立项依据。《东至县防汛抗旱应急预案》。
(3)实施主体。东至县应急管理局。
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。通过该项目实施,完成全县年度防汛抗旱工作任务,努力减轻旱涝灾害损失,为全县防汛抗旱工作提供基础保障 。
(6)年度预算安排。财政拨款20万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
防汛抗旱专项资金 |
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实施单位 |
东至县应急管理局 |
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项目属性 |
单位自行申报事项 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
60 |
年度资金总额 |
20 |
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其中:财政拨款 |
60 |
其中:财政拨款 |
20 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
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对全县防汛抗旱指挥部日常工作;组织、协调、指导,监督全县防汛抗旱工作,确保全县安全度汛。 |
完成全县年度防汛抗旱工作任务,努力减轻旱涝灾害损失, |
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绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
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预算评审项目 |
年初计划数 |
预算评审项目 |
年初计划数 |
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质量指标 |
报告通过率 |
100% |
质量指标 |
报告通过率 |
100% |
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时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
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成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤60万元 |
成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤20万元 |
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绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
提高抗御山洪灾害能力 |
提高全县抗御山洪灾害的能 力,保障人民群众财产安全。 |
经济效益指标 |
提高抗御山洪灾害能力 |
提高全县抗御山洪灾害的能 力,保障人民群众财产安全。 |
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社会效益指标 |
提升应急处置水平 |
推动社会稳定化发展。 |
社会效益指标 |
提升应急处置水平 |
推动社会稳定化发展。 |
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生态效益指标 |
保障县环境生态受损 |
保障县环境生态受损。 |
生态效益指标 |
保障县环境生态受损 |
保障县环境生态受损。 |
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可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
为社会稳定提供安全保障。 |
可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
为社会稳定提供安全保障。 |
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满 意 度 指 标 |
服务对象满意度 指标 |
群众对政府服务满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 指标 |
群众满意度 |
≥90% |
“安委办、专家服务费、危化品攻坚”项目。
(1)项目概述。开展安全生产执法检查、督查,查处事故隐患;组织专家查隐患,实施生产事故应急救援。 对安全生产事故进行调查处理,吸取教训,加强防范,杜绝类似事故发生。
(2)立项依据。《中华人民共和国安全生产法》。
(3)实施主体。东至县应急管理局。
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。为确保履职到位,切实加强全县安全生产监管能力,计划组织开展安全隐患排查与治理;加强安全生产宣传;聘请专家及机构提供技术支撑和管理咨询;按要求加强安全生产应急管理工作。
(6)年度预算安排。财政拨款30万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
安全监管专业业务费 |
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实施单位 |
东至县应急管理局 |
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项目属性 |
单位自行申报事项 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
120 |
年度资金总额 |
30 |
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其中:财政拨款 |
120 |
其中:财政拨款 |
30 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
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营造和确保东至县安全生产形势稳定,营造经济社会和谐发展环境。 |
营造和确保东至县安全生产形势稳定,营造经济社会和谐发展环境。 |
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绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
计划组织县级层面的排查10次,隐患排查方式采取明查与暗查方式进行,每次排查都将聘请被排查行业的专业人员参加。 |
10次 |
数量指标 |
计划组织县级层面的排查10次,隐患排查方式采取明查与暗查方式进行,每次排查都将聘请被排查行业的专业人员参加。 |
10次 |
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质量指标 |
健全完善安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系。 |
努力实现安全核心引领目标。 |
质量指标 |
健全完善安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系。 |
努力实现安全核心引领目标。 |
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时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
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成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤120万元 |
成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤30万元 |
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绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
经济效益指标 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
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社会效益指标 |
保障居民、企业人身财产安全 |
推动社会稳定化发展。 |
社会效益指标 |
保障居民、企业人身财产安全 |
推动社会稳定化发展。 |
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生态效益指标 |
降低安全生产事故对生态平衡的破坏。 |
降低安全生产事故对生态平衡的破坏。 |
生态效益指标 |
降低安全生产事故对生态平衡的破坏。 |
降低安全生产事故对生态平衡的破坏。 |
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可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
为社会稳定提供安全保障。 |
可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
为社会稳定提供安全保障。 |
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满 意 度 指 标 |
服务对象满意度 指标 |
群众对政府服务满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 指标 |
群众满意度 |
≥90% |
“应急管理业务费”项目。
(1)项目概述。加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传;组织指导全县综合性应急演练活动;组织指导全县各乡镇、重点行业部门组建应急队伍;参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动。
(2)立项依据。《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规以及县人民政府办公室明确的“三定”方案,建始县应急管理局应急管理股工作职责包括:一是承担应急值守、政务值班等工作;二是组织协调全县各类应急专业队伍,推进平台建设;三是统筹全县各类预案管理,检查指导应急预案演练;三是协调森林防火、防汛抗旱等防灾减灾相关工作;四是参加安全生产、自然灾害应急救援工作。
(3)实施主体。东至县应急管理局。
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传;组织指导全县综合性应急演练活动;组织指导全县各乡镇、重点行业部门组建应急队伍;参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动。
(6)年度预算安排。财政拨款10万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
应急管理业务费 |
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实施单位 |
东至县应急管理局 |
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项目属性 |
单位自行申报事项 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
30 |
年度资金总额 |
10 |
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其中:财政拨款 |
30 |
其中:财政拨款 |
10 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
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加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传;组织指导全县综合性应急演练活动;组织指导全县各乡镇、重点行业部门组建应急队伍;参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动 |
通过短信平台宣传森林防火、防汛抗旱、减灾防灾知识,发短信15万余条;组织全县开展综合性演练1次,行业演练30余次;参与全县安全生产、自然灾害综合性救援4次。 |
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绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
参与安全生产自然灾害救援 |
15次 |
数量指标 |
参与安全生产自然灾害救援 |
15次 |
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质量指标 |
宣传全覆盖,检查全覆盖,部门演练全到位;有令必出。 |
对全县宣传进村入户98%,组织各重点行业全部开展演练98%,救援有令必出达100%。 |
质量指标 |
宣传全覆盖,检查全覆盖,部门演练全到位;有令必出。 |
对全县宣传进村入户98%,组织各重点行业全部开展演练98%,救援有令必出达100%。 |
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时效指标 |
年度计划任务 |
1年 |
时效指标 |
年度计划任务 |
1年 |
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成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤30万元 |
成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤10万元 |
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绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
经济效益指标 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
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社会效益指标 |
全民减灾防灾意识增强,参与意识增强,应对能力提升。 |
全民减灾防灾意识增强,参与意识增强,应对能力提升。 |
社会效益指标 |
全民减灾防灾意识增强,参与意识增强,应对能力提升。 |
全民减灾防灾意识增强,参与意识增强,应对能力提升。 |
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生态效益指标 |
对全县生态环境的影响。 |
对全县生态环境的影响。 |
生态效益指标 |
对全县生态环境的影响。 |
对全县生态环境的影响。 |
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可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
全县安全生产自然灾下降,社会救援能力提升。 |
可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
全县安全生产自然灾下降,社会救援能力提升。 |
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满 意 度 指 标 |
服务对象满意度 指标 |
群众对政府服务满意度 |
≥95% |
服务对象满意度 指标 |
群众满意度 |
≥95% |
“森林草原防灭火专项资金” 项目。
(1)项目概述。加强森林防火宣传,扑火应急救援队伍演练工作。
(2)立项依据。《安全生产法》
(3)实施主体。东至县应急管理局。
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。加强森林防火宣传,扑火应急救援队伍演练工作。
(6)年度预算安排。财政拨款5万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
森林草原防灭火专项资金 |
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实施单位 |
东至县应急管理局 |
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项目属性 |
单位自行申报事项 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
15 |
年度资金总额 |
5 |
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其中:财政拨款 |
15 |
其中:财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
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通过短信平台宣传森林防火知识。印发森林防火宣传册,完成森林防火队伍应急救援演练。 |
通过短信平台宣传森林防火知识。印发森林防火宣传册,完成森林防火队伍应急救援演练。 |
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绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
印发森林防火宣传册数量 |
5000份 |
数量指标 |
印发森林防火宣传册数量 |
5000份 |
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质量指标 |
森林防火宣传 |
宣传全覆盖 |
质量指标 |
森林防火宣传 |
宣传全覆盖 |
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时效指标 |
年度计划任务 |
1年 |
时效指标 |
年度计划任务 |
1年 |
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成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤15万元 |
成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤5万元 |
|||||||
绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
经济效益指标 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
保障全县居民企业生产、人身、财产安全。 |
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社会效益指标 |
全民防火意识增强,参与意识增强,应对能力提升。 |
全民防火意识增强,参与意识增强,应对能力提升。 |
社会效益指标 |
全民防火意识增强,参与意识增强,应对能力提升。 |
全民防火意识增强,参与意识增强,应对能力提升。 |
“应急救灾物资储备库租赁经费”项目。
(1)项目概述。用于全县应急救灾物资储备库的租赁
(2)立项依据。《关于请求解决应急救灾物资储存仓库租赁管理费用的请示》(东应急〔2021〕54号)
(3)实施主体。 东至县应急管理局
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。进一步增强我县应急救灾物资储备力量,确保灾害发生后,能够在短时间内对灾区进行有效救助,保障受灾群众的基本生活需求。
(6)年度预算安排。财政拨款40.67万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
应急救灾物资储备库租赁经费 |
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实施单位 |
东至县应急管理局 |
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项目属性 |
单位自行申报事项 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
|
年度资金总额 |
40.67 |
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其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
40.67 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
||||||||||
进一步增强我县应急救灾物资储备力量,确保灾害发生后,能够在短时间内对灾区进行有效救助,保障受灾群众的基本生活需求。 |
进一步增强我县应急救灾物资储备力量,确保灾害发生后,能够在短时间内对灾区进行有效救助,保障受灾群众的基本生活需求。 |
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绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
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质量指标 |
物资质量 |
符合验收标准 |
质量指标 |
物资质量 |
符合验收标准 |
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时效指标 |
年度计划任务 |
1年 |
时效指标 |
年度计划任务 |
1年 |
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成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤40.67万元 |
成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤40.67万元 |
|||||||
绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
提高受灾群众生活质量 |
保障受灾群众的基本生活需求 |
经济效益指标 |
提高受灾群众生活质量 |
保障受灾群众的基本生活需求 |
|||||
社会效益指标 |
我县应急救灾物资储备力量 |
增强我县应急救灾物资储备力量 |
社会效益指标 |
我县应急救灾物资储备力量 |
增强我县应急救灾物资储备力量 |
“防灾减灾救灾专项资金”项目。
(1)项目概述。用于防灾减灾救灾工作经费
(2)立项依据。《自然灾害救助条例》
(3)实施主体。 东至县应急管理局
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。 进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制
(6)年度预算安排。财政拨款5万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
防灾减灾救灾专项资金 |
|||||||||||
实施单位 |
东至县应急管理局 |
|||||||||||
项目属性 |
单位自行申报事项 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
15 |
年度资金总额 |
5 |
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其中:财政拨款 |
15 |
其中:财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
||||||||||
进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制 |
进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制 |
|||||||||||
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||
产 出 指 标 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
||||||
质量指标 |
经费使用率 |
符合支出要求 |
质量指标 |
经费使用率 |
符合支出要求 |
|||||||
时效指标 |
年度计划任务 |
1年 |
时效指标 |
年度计划任务 |
1年 |
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成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤15万元 |
成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
≤5万元 |
|||||||
绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制 |
保障各项工作有序开展 |
经济效益指标 |
进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制 |
保障各项工作有序开展 |
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社会效益指标 |
我县防灾减灾救灾综合力量 |
增强我县防灾减灾救灾综合力量 |
社会效益指标 |
我县防灾减灾救灾综合力量 |
增强我县防灾减灾救灾综合力量 |
“自然灾害风险普查费”项目
(1)项目概述。用于东至县第一次自然灾害综合风险普查项目相关服务以及办公经费。
(2)立项依据。《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、 《县政府第16届105次常务会议纪要》
(3)实施主体。 县普查办、应急局、气象局、水利局、交通运输局、住建局、林业局、科经局。
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。开展地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等风险要素全面调查,突出洪水、地质、地震等自然灾害重点隐患调查,查明区域减灾能力,建立全县分区域、分类型、分要素的自然灾害综合风险与减灾能力数据库;根据国家统一开发的灾害风险和减灾能力评估与制图系统,开展自然灾害风险评估,编制县级1:10万自然灾害系列风险图,修订主要自然灾害区划,编制自然灾害综合风险区划和自然灾害综合防治区划。
(6)年度预算安排。财政拨款831万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
自然灾害风险普查费 |
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实施单位 |
县普查办、应急局、气象局、水利局、交通运输局、住建局、林业局、科经局 |
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项目属性 |
单位自行申报事项 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
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年度资金总额 |
831 |
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其中:财政拨款 |
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其中:财政拨款 |
831 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
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1.查明区域减灾能力,建立全县分区域、分类型、分要素的自然灾害综合风险与减灾能力数据库; 2.根据国家统一开发的灾害风险和减灾能力评估与制图系统,开展自然灾害风险评估,编制县级1:10万自然灾害系列风险图。 |
通过组织开展东至县第一次全国自然灾害综合风险普查,摸清全县自然灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识当前全县自然灾害综合风险水平,为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据. 一是全面获取我县地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等主要自然灾害的致灾因子信息,人口、房屋、基础设施、矿山(煤矿、非煤矿山)和危化品企业、公共服务系统、三次产业和生产总值(GDP)、资源与环境等重要承灾体信息,历史灾害灾情信息,掌握自然灾害重点隐患情况,查明区域抗灾能力和减灾能力。 二是以调查为基础、评估为重点,客观认识当前我县致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征,科学研判今后定时间段灾害风险变化趋势和特点,形成全县自然灾害防治区划和防治建议。 三是通过实施自然灾害普查,完善自然灾害风险与减灾能力数据库、自然灾害综合风险普查的技术方法和模型库,形成整套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。 |
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绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
数量指标 |
绩效评价项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
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预算评审项目 |
年初计划数 |
预算评审项目 |
年初计划数 |
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质量指标 |
国家验收通过 |
100% |
质量指标 |
国家验收通过 |
100% |
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时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务实施方案计划节点序时推进 |
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成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
|
成本指标 |
经费支出严格 执行相关规定 |
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绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
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经济效益指标 |
本指标不适用 |
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社会效益指标 |
提高减灾救灾能力保障 |
摸清全县自然灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识当前全县自然灾害综合风险水平 |
社会效益指标 |
高减灾救灾能力保障 |
摸清全县自然灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识当前全县自然灾害综合风险水平 |
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生态效益指标 |
本指标不适用 |
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生态效益指标 |
本指标不适用 |
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可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据. |
可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据. |
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满 意 度 指 标 |
服务对象满意度 指标 |
工作服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 指标 |
工作服务对象满意度 |
≥90% |
“行政罚没支出”项目。
(1)项目概述。用于应急管理行政执法、安全监管及日常办公经费支出。
(2)立项依据。根据财政局有关文件规定。
(3)实施主体。 东至县应急管理局
(4)起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)项目内容。主要用于应急管理各项工作任务提提供全过程保障工作。
(6)年度预算安排。财政拨款86.45万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 |
行政罚没支出 |
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实施单位 |
东至县应急管理局 |
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项目属性 |
单位自行申报事项 |
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项目资金 (万元) |
中期资金总额 |
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年度资金总额 |
86.45 |
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其中:财政拨款 |
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其中:财政拨款 |
86.45 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标(2022年-2023年) |
年度目标 |
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应急管理阶段性各项工作任务顺利完成。 |
1、 完成县委县政府领导交办的各项工作任务。 2、 完成行政安全监管计划 3、 顺利做好应急处置工作。 |
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绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
绩效评级按项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
数量指标 |
绩效评级按项目 |
经绩效管理领导小组批复计划数 |
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预算评审项目 |
年初计划数 |
预算评审项目 |
年初计划数 |
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质量指标 |
报告通过率 |
100% |
质量指标 |
报告通过率 |
100% |
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时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务计划节点推进 |
时效指标 |
年度计划任务 |
按工作任务计划节点推进 |
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成本指标 |
经费支出严格执行相关规定 |
≤86.45万元 |
成本指标 |
经费支出严格执行相关规定 |
≤86.45万元 |
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绩效指标 |
效益 指标 |
经济效益指标 |
提高安全 保障 |
为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。 |
经济效益指标 |
提高安全 保障 |
为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。 |
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社会效益指标 |
提升安全管理水平 |
为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。 |
社会效益指标 |
提升安全管理水平 |
提高全民安全意识水平 |
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生态效益指标 |
本指标不适用 |
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生态效益指标 |
本指标不适用 |
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可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
项目实施,对提升我县的安全产生有利影响。 |
可持续影响指标 |
长期性 有利影响 |
项目实施,对提升我县的安全产生有利影响。 |
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满 意 度 指 标 |
服务对象满意度 指标 |
工作服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 指标 |
工作服务对象满意度 |
≥90% |
(五)政府购买服务预算情况。
东至县应急管理局厅2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
第四部分 名词解释(必须要做解释)
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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