索引号: | 341821003287545U/202309-00048 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 龙泉镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 东至县龙泉镇人民政府2022年度部门决算情况说明 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-09-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
东至县龙泉镇人民政府2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 东至县龙泉镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 东至县龙泉镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东至县龙泉镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 东至县龙泉镇人民政府概况
一、部门职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
(三)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
(四)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
(五)开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
(六)承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,东至县龙泉镇人民政府2022年度部门决算仅包括镇本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 东至县龙泉镇人民政府2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:东至县龙泉镇人民政府 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2238.73 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
509.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
86.86 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
16.54 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1357.17 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
330.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
68.75 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
60.75 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
20.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,238.73 |
本年支出合计 |
61 |
2450.07 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
211.34 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
2450.07 |
总计 |
65 |
2450.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门:东至县龙泉镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
合计 |
2238.73 |
2238.73 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
298.65 |
298.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
297.94 |
297.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
263.86 |
263.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20107 |
税收事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010701 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
86.86 |
86.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.41 |
35.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2082801 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21007 |
计划生育事务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2100717 |
计划生育服务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,357.17 |
1,357.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20107 |
税收事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2010701 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
86.86 |
86.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.41 |
35.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2082801 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21007 |
计划生育事务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2100717 |
计划生育服务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,357.17 |
1,357.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
315.47 |
315.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120101 |
行政运行 |
315.47 |
315.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
140.34 |
140.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
140.34 |
140.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
213 |
农林水支出 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21301 |
农业农村 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2130501 |
行政运行 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
58.90 |
58.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
58.90 |
58.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2210202 |
提租补贴 |
34.19 |
34.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:东至县龙泉镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
509.99 |
509.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
509.28 |
509.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
475.20 |
475.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010350 |
事业运行 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20107 |
税收事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010701 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
86.86 |
71.86 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.41 |
35.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20828 |
退役军人管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082801 |
行政运行 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1,357.17 |
467.17 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
315.47 |
315.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120101 |
行政运行 |
315.47 |
315.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
140.34 |
140.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
140.34 |
140.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
330.00 |
300.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21301 |
农业农村 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130501 |
行政运行 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
214 |
交通运输支出 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21401 |
公路水路运输 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21406 |
车辆购置税支出 |
58.90 |
58.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
58.90 |
58.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
34.19 |
34.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:东至县龙泉镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2238.73 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
375.57 |
375.57 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
86.86 |
86.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1357.17 |
1357.17 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
24 |
2238.73 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
76.92 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
76.92 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,315.65 |
2,315.65 |
0.00 |
0.00 |
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
总计 |
29 |
2315.65 |
总计 |
58 |
2,315.65 |
2,315.65 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:东至县龙泉镇人民政府 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
375.57 |
375.57 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
374.86 |
374.86 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
340.78 |
340.78 |
0.00 |
|||||
2010350 |
事业运行 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||
20107 |
税收事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|||||
2010701 |
行政运行 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
86.86 |
71.86 |
15.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.41 |
35.41 |
0.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
|||||
20828 |
退役军人管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||||
2082801 |
行政运行 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
|||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
16.54 |
16.54 |
0.00 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|||||
2100717 |
计划生育服务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.42 |
9.42 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
1,357.17 |
467.17 |
890.00 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
315.47 |
315.47 |
0.00 |
|||||
2120101 |
行政运行 |
315.47 |
315.47 |
0.00 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
140.34 |
140.34 |
0.00 |
|||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
140.34 |
140.34 |
0.00 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.37 |
11.37 |
0.00 |
|||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
|||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
|||||
213 |
农林水支出 |
330.00 |
300.00 |
30.00 |
|||||
21301 |
农业农村 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
|||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
|||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||||
2130501 |
行政运行 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||||
214 |
交通运输支出 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
|||||
21401 |
公路水路运输 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
|||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
|||||
21406 |
车辆购置税支出 |
58.90 |
58.90 |
0.00 |
|||||
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
58.90 |
58.90 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
60.75 |
60.75 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
26.56 |
26.56 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
34.19 |
34.19 |
0.00 |
|||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
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公开06表 |
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部门:东至县龙泉镇人民政府 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
1238.10 |
302 |
商品和服务支出 |
96.57 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
30101 |
基本工资 |
170.14 |
30201 |
办公费 |
2.75 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
127.04 |
30202 |
印刷费 |
1.66 |
310 |
资本性支出 |
8.39 |
|||
30103 |
奖金 |
545.15 |
30203 |
咨询费 |
0.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
39.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8.39 |
|||
30107 |
绩效工资 |
141.10 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.39 |
30206 |
电费 |
2.70 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
30.84 |
30207 |
邮电费 |
4.41 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
56.71 |
30211 |
差旅费 |
5.95 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
30113 |
住房公积金 |
53.21 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
16.61 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.60 |
30215 |
会议费 |
1.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
23.31 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
30304 |
抚恤金 |
5.76 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30305 |
生活补助 |
21.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
30306 |
救济费 |
1.40 |
30226 |
劳务费 |
1.30 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.94 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
30309 |
奖励金 |
6.16 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.99 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
人员经费合计 |
1275.69 |
公用经费合计 |
104.96 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:东至县龙泉镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
备注:2022年度东至县龙泉镇人民政府没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
|
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
备注:2022年度东至县龙泉镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 安徽省东至县龙泉镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2450.07万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2450.07万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加804.59万元,增长48.90%,主要原因:一是人员经费增加;二是镇内各项建设费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2238.73万元,其中:财政拨款收入2238.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2450.07万元,其中:基本支出1515.07万元,占61.84%;项目支出935万元,占38.16%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2315.65万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2315.65万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加804.58万元,增长53.25%,主要原因:一是人员经费增加;二是镇内各项建设费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2315.65万元,占本年支出的94.51%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加881.5万元,增长61.46%。主要原因一是人员经费增加;二是镇内各项建设费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2315.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出375.57万元,占16.22%;社会保障和就业(类)支出86.86万元,占3.75%;卫生健康(类)支出16.54万元,占0.71%;城乡社区(类)支出1357.17万元,占58.61%;农林水(类)支出330万元,占14.25%;交通运输(类)支出68.75万元,占2.97%;住房保障(类)支出60.75万元,占2.62%;灾害防治及应急管理(类)支出20万元,占0.86%;。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.51万元,支出决算为2315.65万元,完成年初预算的251.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资导致基本支出增多;二是项目支出增多。其中:基本支出1380.65万元,占59.62%;项目支出935万元,占40.38%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为417.51万元,支出决算为2238.73万元,完成年初预算的436.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1380.65万元,其中:人员经费1275.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费104.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度东至县龙泉镇人民政府没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度东至县龙泉镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,东至县龙泉镇人民政府运行经费支出509.99万元,比2021年减少93.51万元,下降15.49%,主要原因:一是购买货物和服务减少;二是由于资金调度原因,部分经费支出由2023年拨付。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,东至县龙泉镇人民政府采购支出总额82.44万元,其中:政府采购货物支出82.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额82.44万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,东至县龙泉镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
2021年度东至县龙泉镇人民政府(本级)没有项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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