| 索引号: | 113418210933458405/202602-00035 | 组配分类: | “三公”经费预决算 |
| 发布机构: | 东至县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 东至县市场监督管理局2026年度单位一般公共预算“三公”经费预算 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-02-13 |
一、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
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单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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72 |
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57 |
36 |
21 |
15 |
二、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
东至县市场监督管理局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为72万元,比2025年预算增加30.08万元,增长71.76%。其中,因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为15万元,公务用车购置及运行费支出预算为57万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算0万元,与2025年预算持平,持平原因主要是无此项预算收入。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费等支出。经费使用严格执行省、市因公出国经费管理等相关规定。
(二)公务用车购置及运行费支出预算57万元,比2025年预算增加36万元,增长171.43%。其中:公务用车运行费21万元,与2025年预算持平,持平原因主要是控制支出,不突破上年度总额。该项经费主要是用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费36万元,比2025年预算增加36万元,增长100%,增长原因主要是今年新增了2辆执法执勤车更新经费。该项经费主要是用于执法执勤车购置支出。
(三)公务接待费支出预算15万元,比2025年预算减少5.92万元,下降28.30%,下降原因主要是积极落实《东至县党政机关国内公务接待管理办法》,压减开支。该项经费主要是用于上级来人接待、外县单位业务交流指导等。经费使用严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县机关事业单位国内公务接待经费管理暂行办法》(东政办发〔2018〕26号)等相关规定。
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