县审计局自2023年9月26日至2023年11月13日,对教体领域2022年县本级政府投资项目计划执行情况进行了专项审计调查。现将专项审计调查结果公告如下:
一、被调查事项的基本情况
根据县教体局提供的资料,2022年县本级政府投资计划项目14个,其中续建项目4个、新建项目6个、前期工作项目4个。
二、审计发现的主要问题
施工合同与招标文件约定不一致;签证内容不符合合同约定;计日工签证不规范;现场签证不合规;未按照合同约定支付进度款;未预留质量保证金;施工质量存在缺陷处理不到位;工程验收不规范;工程价款结算审核不严。
三、审计处理和整改情况
对审计发现的问题,县审计局依法出具了审计报告,相关单位进行了整改。
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